Incendios en Valparaíso: Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos públicos
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La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes que dan cuenta de graves irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por los incendios registrados en febrero de 2024.
Desde el organismo, detallaron que las municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura se encuentran involucradas.
En concreto, se detectaron pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia.
Adicionalmente, la auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

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Contraloría detecta millonarias irregularidades en Valparaíso
En el caso de la Municipalidad de Quilpué, la Contraloría determinó que presentó gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados. Además, de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
Ante esto, se ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
Por otra parte, se evidenciaron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025, que incluyen problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
La Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Según el organismo, las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso detectaron un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.
Por último, se constataron pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos. También se ordenó un sumario administrativo y se solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP.

